Новое в бухгалтерском учете и отчетности, экономическом анализе и финансовом менеджменте, налогообложении и праве

27.08.2018
7 200 руб.40 ч. | 4 дня
7 200 руб.40 ч. | 4 дня
Подать заявку
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
Обзор изменений в бухгалтерском, налоговом и гражданском законодательстве.

Для кого этот курс: бухгалтеров, экономистов, специалистов по налогам и финансам.
Зачет 40-часового спецкурса аттестованным профессиональным бухгалтерам.

Программа курса

1. Актуальные вопросы финансового управления: вызовы времени:
  1. Цели собственников и задачи финансового управления:
    • Триада финансовых решений компании и общий блок компетенций финансового директора. 

    • Тенденции в развитии финансово-экономической службы и трансформация функций финансового директора.

  2. Финансовая модель как отражение целей бизнеса
    • Современные подходы к построению финансовой модели. 

    • Основные направления управления капиталом. 

    • Взаимосвязь финансовых и инвестиционных решений. Стоимость капитала.

  3. Критерии эффективности как способ оценки достижения поставленных целей.
    • Управленческий учет как основа трансформации финансового управления.

    • Стоимость бизнеса как интегрированный показатель эффективности. 


2. Основные изменения в гражданском законодательстве

  • Поэтапное обновление ГК РФ: обзор вступивших в силу норм.
  • Реформа гражданского законодательства 2017г. и судебная реформа.
  • Действие судебных актов после упразднения ВАС РФ. Обзор последних изменений в судебной практике. Ответственность за не выполнение обязательств.
  • Принцип стабильности гражданского оборота как основной принцип реформы гражданского законодательства.
  • Применение изменений ГК РФ в практической деятельности организаций.
  • Новые положения Гражданского кодекса РФ: о юридических лицах, об объектах гражданских прав, о сделках и обязательствах, о нормах договорного права, о нормах, связанных с понятием «владение», о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, о доверенности, о юридически значимых извещениях, о государственной регистрации юридических лиц.
  • Основные изменения в Гражданском кодексе (обзор) и возможные последствия их применения: законные проценты ст. 317.1 ГК РФ, 395 ГК РФ. Изменения в АПК и ГПК РФ, вступающие в силу с 01.06.2016 г. (судебные приказы, частные определения, изменения в упрощенном производстве,  обязательный досудебный претензионный порядок).

3. Новое бухгалтерском учете и отчетности:
  • Сроки вступления в силу федеральных стандартов бухгалтерского учёта.
  • МСФО и изменения в ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».
  • Ответственность должностных лиц за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности. Пределы ответственности бухгалтера. Судебная практика. 

4. Общие вопросы налогообложения:
  • Изменения в части I НК РФ с 1 января 2018 г.: увеличение срока обращения в ИФНС за излишне взысканными платежами, срок рассрочки и отсрочки по страховым взносам, рассрочка уплаты доначислений.
  • Изменения в части I НК РФ в 2017 г.: увеличение размера пеней с 1 октября 2017 года, возможность уплаты налога за другое лицо.
  • Условия признания налоговой выгоды обоснованной. Изменения в порядке определения налогового периода.
  • Методические рекомендации по выявлению умышленной неуплаты налогов.
  • Размещение сведений, которые перестали составлять налоговую тайну. Перенос сроков вступления в силу изменений.
  • Проблемные контрагенты. Проверки. Отчётность. Дробление бизнеса. Обособленные подразделения: разделение ответственности за несообщение и работу без постановки на учёт.
  • Другие законодательные тенденции, последние разъяснения Минфина и ФНС России. Актуальная практика высших судебных инстанций: отрицательная судебная практика по налогам, взыскание налогов компании с физлица.
5. Налог на прибыль организаций:
  • Изменения в НК РФ с 1 января 2018 г: инвестиционный налоговый вычет, расчёт резерва по сомнительным долгам, списание в убыток безнадёжной задолженности, новые виды необлагаемых доходов, расходы на НИОКР, различные формы расходов на обучение и профессиональную переподготовку, повышающий коэффициент к основной норме амортизации.
  • Новый ОКОФ и порядок отнесения основных средств к амортизационным группам.
  • Расходы на оплату труда. Экономическое обоснование и документальное подтверждение.
  • Документирование расходов. Внереализационные доходы, в т. ч. беспроцентные займы, безвозмездное пользование имуществом. Расходы на создание нормальных условий труда. Формирование резервов в налоговом учёте. Основные средства. ГСМ, аренда, подотчёт, технологические потери, ремонт и реконструкция, прочие.
  • Другие законодательные изменения, последние разъяснения Минфина России, ФНС России, арбитражная практика по налогу на прибыль.
6. Изменения и разъяснения по прочим налогам (налог на имущество, транспортный налог):
  • Изменения в НК РФ с 1 января 2018 г: новая декларация по налогу на имущество, льгота по движимому имуществу, льгота по энергоэффективным объектам.

7. Налог на добавленную стоимость:
  • Изменения в налогообложении НДС с 2018 года: обновлённая декларация по НДС, сроки банковских гарантий для экспортёров, восстановление НДС получателями субсидий, новый перечень детских товаров, по ставке НДС 10%, обновлённая форма счёта-фактуры.
  • Новая СУР АСК НДС-2. Деление налогоплательщиков на классы по степени добросовестности. Какие доходы не являются реализацией для НДС. Период предъявления НДС к вычету в различных ситуациях. Когда принятие налога к вычету в поздний период считается ошибкой. Практика применения счетов-фактур: на что обратить внимание в 2018 году. Особенности оформления счетов фактур. Нумерация счётов – фактур. Обязанность налоговых органов руководствоваться выводами высших судебных инстанций. Последние разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ и арбитраж Порядок применения налогового вычета по НДС в течение 3 лет. Ошибки при оформлении счетов-фактур, в том числе не препятствующие налоговым органам идентифицировать основные реквизиты документа. Новые и спорные вопросы применения налоговых вычетов. 
8. Актуальные вопросы применения трудового законодательства:
  1. Новое в трудовом законодательстве:
    • новеллы трудового законодательства, применяемые с 2016 - 2017 гг. Практика применения законодательства о специальной оценке условий труда, запрете заемного труда, противодействию дискриминации.
    • особенности регулирования трудовых отношений в микропредприятиях.
    • порядок применения профессиональных стандартов. Случаи обязательного применения профессиональных стандартов.
  2. Судебная и правоприменительная практика по вопросам изменения и расторжения трудовых договоров:
    • сравнительный анализ оснований расторжения трудовых договоров.
    • порядок применения ст. 74 ТК РФ.
    • увольнение как разновидность дисциплинарного взыскания.
  3. Правовые риски заключения гражданско-правовых договоров.
  4. Административная ответственность за нарушение норм трудового законодательства, требований охраны труда.
9. Налог на доходы физических лиц:
  • Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. N 403-ФЗ о социальном налоговом вычете по страхованию жизни, Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 251-ФЗ о налогообложении платы за независимую оценку квалификации работника. О новых кодах Приказ Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633. Если работодатель перечислит НДФЛ до выплаты зарплаты, налог не будет считаться уплаченным (письмо ФНС России от 05.05.16 г. № СА-4-9/8116). Налогообложение выплат при увольнении. Когда выплата зарплаты за 1ю половину месяца влечет обязанность по начислению и уплате НДФЛ (определение Верховного суда РФ от 11.05.16 г. № 309-КГ16-1804). О штрафных санкциях, налогообложение НДФЛ выплат при увольнении, подотчетных сумм, материальной выгоды, арендной платы. Письма Минфина России, ФНС России и Арбитражная практика. Заполнение Расчета по форме 6-НДФЛ.
10. Страховые взносы:
  1. Изменения в законодательстве о страховых взносах с 2017 года во исполнение:
    • Указа Президента РФ от 15 января 2016 г. N 13. 
    • Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ.
    • Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ.  
    • Облагаемый объект, облагаемая база и сумма взносов, уплата взносов, отчетность по взносам в ИФНС и во внебюджетные фонды, проверки и штрафные санкции, возврат переплат, фиксированные взносы для ИП.
    • Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255 "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г.». 
    • Новые КБК и порядок перечисления взносов с 1 января 2017 года. 
    • Отчетность по форме СЗВ-М. Страховые взносы по пониженным тарифам.
    • Дополнительные взносы за вредность.
    • Письма Минтруда, Минфина, ФНС и арбитражная практика.
11. Изменения законодательства по специальным налоговым режимам (усно, енвд, псн). Актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов:

  • Изменения законодательства по УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН. Новые Федеральные  законы от 27.11.2017 года.
  • Условия начала и прекращения применения специальных налоговых режимов.
  • Обзор арбитражной практики Верховного суда РФ, в том числе по вопросам дробления бизнеса. Практика расчета налогов на основании данных «двойной» бухгалтерии.   
  • Действующие ставки, налоговые каникулы. Ошибки, допускаемые ИП при применении «нулевой» ставки  (УСН, ПСН).
  • Новые формы деклараций. Особенности представления деклараций в случае утраты права на применение спецрежима или прекращения предпринимательской деятельности.
  • Сложные вопросы налогообложения, по которым изменилась позиция ФНС и Минфина. Определение доходов и расходов при смене режима налогообложения и изменении объекта  налогообложения «доходы» на «доходы, уменьшенные на величину расходов».
  • Порядок уменьшения единых налогов (УСН, ЕНВД) на страховые взносы. Определение доходов для целей исчисления фиксированного платежа ИП на УСН с учетом позиции  Верховного суда РФ.
  • Актуальные вопросы применения ПСН и расчета ПВД. Территория действия патента. Распоряжение  Правительства  РФ о перечне бытовых услуг для целей ПСН и ЕНВД.
  • Нестандартные случаи применение штрафных санкций по ст. 122 НК РФ к налогоплательщикам ПСН, по ст. 116 НК РФ к налогоплательщикам ЕНВД, по ст. 119  НК РФ к налогоплательщикам УСН.
  • Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Сервис ФНС «Прозрачный бизнес».
  • Новый подход к планированию выездных налоговых проверок. Концепция побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств. Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Практические рекомендации.

Результат обучения

  • Ознакомление с нормативно-правовыми документами, действующими на текущий период и регулирующими деятельность коммерческих организаций.

Контакты

Тел.: (343) 355-22-88, 300-40-20,
E-mail: umc@potencial-group.ru 

Отзывы о программе

40 часов повышения квалификации прохожу каждый год. Курс и качество услуг полностью устраивает, огромное спасибо за добавление курсов «Основные изменения в гражданском законодательстве» и «Актуальные вопросы финансового управления». Полученные знания необходимы как в работе, так и для общего кругозора.
Чистякова Светлана
Семинар понравился прежде всего своей многоплановостью. Были конкретные практические советы и рекомендации, которые возможно применять в деятельности.

Корпачева Елена

Новое в бухгалтерском учете и отчетности, экономическом анализе и финансовом менеджменте, налогообложении и праве

27.08.2018
7 200 руб.40 ч. | 4 дня
7 200 руб.40 ч. | 4 дня
ОНЛАЙН Возможно участие онлайн
График занятий: с 15:00 до 20:00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж

Подать заявку на обучение

* - поля, обязательные для заполнения.